
貿易公司上半年出口到日本和蓄電池,質量問題被客戶罰款,公司承擔幾萬,供應商承擔51萬多,老板讓開51萬的發票給供應商,這個合理嗎?能否操作。之前的進項稅已向稅局做了退稅了。前陣寫了報告給稅務局的看,原來說明年匯算清繳的時候把那個報告交上去。扣供應商的51萬多是不含稅金額,這個扣款,我們能否開票給供應商?有沒有比較合理的做法
答: 不可以開具發票,如果并沒有發生退貨,收到的錢應直接沖抵您公司的成本,進項稅不用做轉出
匯算清繳表里跨期收取的租金合同一欄,是填含稅的還是不含稅金額?
答: 你好,是含稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問捐贈支出在匯算清繳的時候是填含稅金額還是不含稅的啊?謝謝老師了
答: 你好,捐贈支出在匯算清繳的時候是賬面發生金額(這個沒有含稅或者不含稅的說法,需要看具體情況確定的)


小魚兒 追問
2023-12-23 19:10
閆鵬輝老師 解答
2023-12-23 23:36
小魚兒 追問
2023-12-24 09:32
閆鵬輝老師 解答
2023-12-24 09:43
小魚兒 追問
2023-12-24 10:15
閆鵬輝老師 解答
2023-12-24 10:18
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2023-12-24 10:19
閆鵬輝老師 解答
2023-12-24 10:42
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2023-12-24 11:05
閆鵬輝老師 解答
2023-12-24 11:37