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強健的板栗
于2020-05-29 08:51 發布 ??2470次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-05-29 08:53
你好,捐贈支出在匯算清繳的時候是賬面發生金額(這個沒有含稅或者不含稅的說法,需要看具體情況確定的)
強健的板栗 追問
2020-05-29 08:58
比如說我們贈送了價值113的產品給客戶,哪我這個賬載金額怎么填啊?謝謝老師了
鄒老師 解答
2020-05-29 08:59
你好,是自產的產品對外捐贈嗎?如果是,那營業外支出金額=產品賬面成本+市場售價*增值稅稅率
2020-05-29 09:02
老師,是請人代加工的產品,非公益性捐贈支出這里是填營業外支出金額嘛?不是填113嘛?沒聽明白老師,我按視同銷售做了收入,計入到銷售費用里了,結轉了成本,哪里來的營業外支出啊老師,謝謝老師了
2020-05-29 09:05
你好,自產的產品對外捐贈的分錄是借;營業外支出貸;庫存商品 產品賬面成本應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)市場售價*增值稅稅率
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匯算清繳表里跨期收取的租金合同一欄,是填含稅的還是不含稅金額?
答: 你好,是含稅的
老師,請問捐贈支出在匯算清繳的時候是填含稅金額還是不含稅的啊?謝謝老師了
答: 你好,捐贈支出在匯算清繳的時候是賬面發生金額(這個沒有含稅或者不含稅的說法,需要看具體情況確定的)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
匯算清繳的關聯勞務表中的勞務收入金額是含稅金額嗎
答: 關聯勞務表中的勞務收入金額是不含稅金額
企業所得稅匯算清繳里面的視同銷售收入是含稅金額還是不含稅金額?
討論
老師早上好,個稅匯算清繳(含不含年終獎金)
貿易公司上半年出口到日本和蓄電池,質量問題被客戶罰款,公司承擔幾萬,供應商承擔51萬多,老板讓開51萬的發票給供應商,這個合理嗎?能否操作。之前的進項稅已向稅局做了退稅了。前陣寫了報告給稅務局的看,原來說明年匯算清繳的時候把那個報告交上去。扣供應商的51萬多是不含稅金額,這個扣款,我們能否開票給供應商?有沒有比較合理的做法
匯算清繳時所得稅申報表第一項營業收入是填寫含稅金額?還是不含稅金額?
老師,2018年就發生了一筆不含稅買進商品(保健品),含稅賣出(保健品),2019年做匯算清繳沒有調整,現在怎么彌補錯誤呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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強健的板栗 追問
2020-05-29 08:58
鄒老師 解答
2020-05-29 08:59
強健的板栗 追問
2020-05-29 09:02
鄒老師 解答
2020-05-29 09:05