你好,老師,我想請問一下我們公司是代理光伏發(fā)電安裝的,請問這里面會用到什么會計科目?還有就是,并網(wǎng)過后總公司那邊會回款給我們公司,這個怎么做會計分錄呢
學堂用戶2xk7wd
于2023-12-20 13:32 發(fā)布 ??313次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2023-12-20 13:32
您好,這個的話,你說代理用啥科目還是啥,回款的話,你們先做其他應收款
相關問題討論

您好,這個的話,你說代理用啥科目還是啥,回款的話,你們先做其他應收款
2023-12-20 13:32:47

建筑勞務公司主要的分錄有哪些?
1、原材料
1.1購入原材料工器具(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票、銀行回單等)
借:原材料---各明細
應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)
1.2領用(附件:領料單或出庫單)
借:勞務成本---直接材料
貸:原材料--各明細
2、固定資產(chǎn)
2.1購入固定資產(chǎn)(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票)
借:固定資產(chǎn)---生產(chǎn)用(非生產(chǎn)用)
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)
2.2折舊(折舊明細表)
借:勞務成本---間接費用--折舊或攤銷
借:管理費用---折舊或攤銷
貸:累計折舊
3、低值易耗品
3.1購入低值易耗品(入庫單、送貨單、發(fā)票)
借:低值易耗品
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)
3.2攤銷低值易耗品
借:勞務成本---間接費用
借:管理費用--折舊或攤銷
貸:低值易耗品
4、外購人工費(附件:發(fā)票、結算單)
借:勞務成本---人工費
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:銀行存款
5、工資薪金的計提與發(fā)放
5.1計提(工資表)
借:勞務成本--人工費
借:勞務成本--間接費用--工資
借:管理費用--工資
貸:應付職工薪酬--工資
5.2發(fā)放(銀行回單)
借:應付職工薪酬--工資
借:應付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款
6、生產(chǎn)人員福利費、教育經(jīng)費及統(tǒng)籌
6.1計提時(計提表)
借:勞務成本--直接人工
借:勞務成本--間接費用--福利費等
借:管理費用---福利費等
貸:應付職工薪酬-工資
貸:應付職工薪酬-福利費
貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費
貸:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老
貸:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-醫(yī)療
貸:應付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè)
貸:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育
貸:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷
貸:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金
貸:應交稅費-個人所得稅
6.2交社會統(tǒng)籌(收據(jù)、銀行回單)
借:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老
借:應付職工薪酬-統(tǒng)籌 -醫(yī)療
借:應付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè)
借:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育
借:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷
借:應付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金
貸:銀行存款
6.3交個稅(完稅證、銀行回單等)
借:應交稅費-個人所得稅
貸:銀行存款
6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等)
借:稅金及附加
貸:銀行存款
7. 按合同約定辦理結算金額并收款
7.1結算(附件:結算單)
借:應收賬款-結算款-客戶(預收賬款)
貸:主營業(yè)務收入-工程項目
貸:應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅
7.2收款(附件:銀行回單、收款收據(jù))
借:銀行存款
貸:應收賬款-結算款-XXX單位(預收賬款)
7.3若開專用發(fā)票所開金額結轉(zhuǎn)銷項稅
借:應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅(增值稅發(fā)票)
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
8、稅金
8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等)
借:應交稅費--應交增值稅--已交稅金
8.2結轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應交稅費----應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費---未交增值稅
8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等)
借:應交稅費---未交增值稅
貸:銀行存款
8.4計提稅金及附加(計提表)
借:稅金及附加
貸:應交稅費--應交應交城建稅
--教育費附加
--地方教育費附加
--價格調(diào)節(jié)基金
--地方水利建設基金及其他基金等
9、結轉(zhuǎn)勞務成本
借:主營業(yè)務成本
貸:勞務成本
10、結轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務收入
借:其他業(yè)務收入
貸:本年利潤
11、計提所得稅
借:所得稅費用
貸:應交稅費--企業(yè)所得稅
12、結轉(zhuǎn)成本
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務成本
貸:稅金及附加等
貸:所得稅費用
2019-08-24 08:03:10

1.計提工資
借:××費用(管理/工程施工等)
貸:應付職工薪酬--工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/工程施工等)
貸:應付職工薪酬--社保
工資是計提了,次月發(fā)放工資時的會計分錄又該怎么做呢?
1.發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬--工資
貸:應付職工薪酬--社保(個人部分)
應交稅費--應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
2.上交杜保
借:應付職工薪酬--社保(企業(yè)部分+個人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
3.上交個人所得稅
借:應交稅費--應交個人所得稅
貸:銀行存款
2019-07-05 13:17:18

市人社廳打到公司賬戶上一筆關于市級創(chuàng)業(yè)孵化基地獎補資金的款項可以計入遞延收益,以后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
借 銀行存款 貸遞延收益
2018-12-28 10:25:02

您好!你們主要是跟總公司購買庫存商品對嗎?
2020-08-03 05:28:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業(yè)務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票 答
老師,我們是建筑公司,租賃的工程機械不包含柴油費, 問
那個是可以做賬的,沒問題的,有租賃合同就行 答
如果賬上有一筆應付款100 做營業(yè)外收入 要繳納 問
您好,不用,這個交企業(yè)所得稅 答
獲取全部相關問題信息
學堂用戶2xk7wd 追問
2023-12-20 13:34
小鎖老師 解答
2023-12-20 13:34