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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-24 08:03

建筑勞務公司主要的分錄有哪些?
1、原材料
1.1購入原材料工器具(附件:入庫單、對方送貨單、發票、銀行回單等)
借:原材料---各明細
    應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)
   1.2領用(附件:領料單或出庫單)
   借:勞務成本---直接材料
       貸:原材料--各明細
2、固定資產
2.1購入固定資產(附件:入庫單、對方送貨單、發票)
借:固定資產---生產用(非生產用)

借:應交稅費--應交增值稅--進項稅

    貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)

2.2折舊(折舊明細表)

借:勞務成本---間接費用--折舊或攤銷

借:管理費用---折舊或攤銷
    貸:累計折舊
3、低值易耗品
3.1購入低值易耗品(入庫單、送貨單、發票)
借:低值易耗品
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅
    貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)
3.2攤銷低值易耗品
借:勞務成本---間接費用
借:管理費用--折舊或攤銷
    貸:低值易耗品
4、外購人工費(附件:發票、結算單)
借:勞務成本---人工費
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅
    貸:銀行存款
5、工資薪金的計提與發放
5.1計提(工資表)
借:勞務成本--人工費
借:勞務成本--間接費用--工資
借:管理費用--工資
    貸:應付職工薪酬--工資

5.2發放(銀行回單)
借:應付職工薪酬--工資
借:應付職工薪酬-福利費
    貸:銀行存款
6、生產人員福利費、教育經費及統籌
6.1計提時(計提表)
借:勞務成本--直接人工
借:勞務成本--間接費用--福利費等
借:管理費用---福利費等
  貸:應付職工薪酬-工資
  貸:應付職工薪酬-福利費
  貸:應付職工薪酬-職工教育經費
  貸:應付職工薪酬-統籌-養老
  貸:應付職工薪酬-統籌-醫療
  貸:應付職工薪酬-統籌 -失業
  貸:應付職工薪酬-統籌-生育
  貸:應付職工薪酬-統籌-工傷
  貸:應付職工薪酬-統籌-住房公積金
  貸:應交稅費-個人所得稅
6.2交社會統籌(收據、銀行回單)
  借:應付職工薪酬-統籌-養老

  借:應付職工薪酬-統籌 -醫療
  借:應付職工薪酬-統籌 -失業
  借:應付職工薪酬-統籌-生育
  借:應付職工薪酬-統籌-工傷
  借:應付職工薪酬-統籌-住房公積金
     貸:銀行存款

6.3交個稅(完稅證、銀行回單等)
  借:應交稅費-個人所得稅
     貸:銀行存款
6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等)
借:稅金及附加
  貸:銀行存款
7. 按合同約定辦理結算金額并收款    
7.1結算(附件:結算單)
 借:應收賬款-結算款-客戶(預收賬款)
    貸:主營業務收入-工程項目
    貸:應交稅費-待轉銷項稅
7.2收款(附件:銀行回單、收款收據)
借:銀行存款
   貸:應收賬款-結算款-XXX單位(預收賬款)
7.3若開專用發票所開金額結轉銷項稅

借:應交稅費-待轉銷項稅(增值稅發票)
   貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
8、稅金
8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等)
借:應交稅費--應交增值稅--已交稅金
8.2結轉未交增值稅
借:應交稅費----應交增值稅--轉出未交增值稅
    貸:應交稅費---未交增值稅  
8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等)
借:應交稅費---未交增值稅
    貸:銀行存款
8.4計提稅金及附加(計提表)
借:稅金及附加
貸:應交稅費--應交應交城建稅
         --教育費附加
         --地方教育費附加
         --價格調節基金
         --地方水利建設基金及其他基金等
9、結轉勞務成本
借:主營業務成本
   貸:勞務成本

10、結轉收入
借:主營業務收入            

借:其他業務收入

   貸:本年利潤

11、計提所得稅                  

借:所得稅費用

    貸:應交稅費--企業所得稅

12、結轉成本

借:本年利潤

   貸:主營業務成本

   貸:稅金及附加等

   貸:所得稅費用

有多好 追問

2019-08-24 15:06

老師我想問一下,這個票,拿到這個,一般這個小規模你才抵扣那個稅錢,是怎么抵扣的

莊老師 解答

2019-08-24 15:18

你好,小規模不能抵扣的,

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建筑勞務公司主要的分錄有哪些? 1、原材料 1.1購入原材料工器具(附件:入庫單、對方送貨單、發票、銀行回單等) 借:原材料---各明細 應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等) 1.2領用(附件:領料單或出庫單) 借:勞務成本---直接材料 貸:原材料--各明細 2、固定資產 2.1購入固定資產(附件:入庫單、對方送貨單、發票) 借:固定資產---生產用(非生產用) 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等) 2.2折舊(折舊明細表) 借:勞務成本---間接費用--折舊或攤銷 借:管理費用---折舊或攤銷 貸:累計折舊 3、低值易耗品 3.1購入低值易耗品(入庫單、送貨單、發票) 借:低值易耗品 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等) 3.2攤銷低值易耗品 借:勞務成本---間接費用 借:管理費用--折舊或攤銷 貸:低值易耗品 4、外購人工費(附件:發票、結算單) 借:勞務成本---人工費 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款 5、工資薪金的計提與發放 5.1計提(工資表) 借:勞務成本--人工費 借:勞務成本--間接費用--工資 借:管理費用--工資 貸:應付職工薪酬--工資 5.2發放(銀行回單) 借:應付職工薪酬--工資 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 6、生產人員福利費、教育經費及統籌 6.1計提時(計提表) 借:勞務成本--直接人工 借:勞務成本--間接費用--福利費等 借:管理費用---福利費等 貸:應付職工薪酬-工資 貸:應付職工薪酬-福利費 貸:應付職工薪酬-職工教育經費 貸:應付職工薪酬-統籌-養老 貸:應付職工薪酬-統籌-醫療 貸:應付職工薪酬-統籌 -失業 貸:應付職工薪酬-統籌-生育 貸:應付職工薪酬-統籌-工傷 貸:應付職工薪酬-統籌-住房公積金 貸:應交稅費-個人所得稅 6.2交社會統籌(收據、銀行回單) 借:應付職工薪酬-統籌-養老 借:應付職工薪酬-統籌 -醫療 借:應付職工薪酬-統籌 -失業 借:應付職工薪酬-統籌-生育 借:應付職工薪酬-統籌-工傷 借:應付職工薪酬-統籌-住房公積金 貸:銀行存款 6.3交個稅(完稅證、銀行回單等) 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等) 借:稅金及附加 貸:銀行存款 7. 按合同約定辦理結算金額并收款 7.1結算(附件:結算單) 借:應收賬款-結算款-客戶(預收賬款) 貸:主營業務收入-工程項目 貸:應交稅費-待轉銷項稅 7.2收款(附件:銀行回單、收款收據) 借:銀行存款 貸:應收賬款-結算款-XXX單位(預收賬款) 7.3若開專用發票所開金額結轉銷項稅 借:應交稅費-待轉銷項稅(增值稅發票) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 8、稅金 8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應交稅費--應交增值稅--已交稅金 8.2結轉未交增值稅 借:應交稅費----應交增值稅--轉出未交增值稅 貸:應交稅費---未交增值稅 8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應交稅費---未交增值稅 貸:銀行存款 8.4計提稅金及附加(計提表) 借:稅金及附加 貸:應交稅費--應交應交城建稅 --教育費附加 --地方教育費附加 --價格調節基金 --地方水利建設基金及其他基金等 9、結轉勞務成本 借:主營業務成本 貸:勞務成本 10、結轉收入 借:主營業務收入 借:其他業務收入 貸:本年利潤 11、計提所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費--企業所得稅 12、結轉成本 借:本年利潤 貸:主營業務成本 貸:稅金及附加等 貸:所得稅費用
2019-08-24 08:03:10
1.計提工資 借:××費用(管理/工程施工等) 貸:應付職工薪酬--工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/工程施工等) 貸:應付職工薪酬--社保 工資是計提了,次月發放工資時的會計分錄又該怎么做呢? 1.發放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:應付職工薪酬--社保(個人部分) 應交稅費--應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 2.上交杜保 借:應付職工薪酬--社保(企業部分+個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 3.上交個人所得稅 借:應交稅費--應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-07-05 13:17:18
您好,這個的話,你說代理用啥科目還是啥,回款的話,你們先做其他應收款
2023-12-20 13:32:47
市人社廳打到公司賬戶上一筆關于市級創業孵化基地獎補資金的款項可以計入遞延收益,以后轉入營業外收入 借 銀行存款 貸遞延收益
2018-12-28 10:25:02
您好 發生了勞務成本 借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 后期確認收入后 借:主營業務成本 貸:勞務成本
2019-09-19 12:38:29
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