老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

購買的設備預付款,到貨了,發票還沒收到,怎么入賬,折舊需要提嗎,怎么提
答: 需要安裝嗎?金額確定嗎?
融資租賃購入設備,前期預付款已付,后期款項以租金方式分期付清,該怎么入賬?可以提折舊嗎?
答: 同學你好,借:固定資產-融資租賃 (租金的現值和預付款) 未確認融資費用(差額) 貸:長期應付款(后續租金分期總額),預付賬款(預付金額) 后續可以計提折舊的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
11月份固定資收到了,款也付了,借:預付帳款貸:銀行。現在1月份還沒有收到發票?請問怎么入帳和提折舊?
答: 借;固定資產 貸;應付賬款——暫估 借;制造費用等科目 貸;累計折舊


薩伊 追問
2018-03-08 16:59
張艷老師 解答
2018-03-08 17:03