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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-12 11:53

借;固定資產  貸;應付賬款——暫估 
借;制造費用等科目  貸;累計折舊

愛聽歌的啤酒 追問

2018-01-12 12:20

借:固定資產  貸:預付帳款-暫估還是應付帳款--暫估

愛聽歌的啤酒 追問

2018-01-12 12:24

收到發票是應該怎么入帳?

鄒老師 解答

2018-01-12 12:49

你好,貸方是應付賬款——暫估 
收到發票 
根據發票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;固定資產 
根據發票入賬 
借;固定資產   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目

愛聽歌的啤酒 追問

2018-01-12 12:54

收到,謝謝!  對了,收到銀行利息:  借:銀行貸財務費用-利息      可結轉時: 借:本年利潤   貸 :財務費用    怎么財務費用成了負數。請問軟件做帳對嗎?

鄒老師 解答

2018-01-12 12:55

你好,你取得計入財務費用貸方,結轉自然是財務費用貸方負數,是可以的

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相關問題討論
借;固定資產 貸;應付賬款——暫估 借;制造費用等科目 貸;累計折舊
2018-01-12 11:53:44
你好,先計入預付賬款,取得發票計入費用,然后沖預付賬款
2017-03-06 16:29:23
建議先沿用舊軟件的科目余額到新軟件,再做調整分錄。
2021-08-19 16:26:31
你好,只能在預付賬款掛賬了 借;預付賬款 貸;銀行存款 取得發票就 借;庫存商品等科目 貸;預付賬款
2018-11-28 09:20:11
應收的借方是應收賬款,應收的貸方是預收賬款;應付的借方是預付賬款,應付的貸方是應付賬款;預收的借方應收賬款,預收的貸方是預收賬款;預付的借方是預付賬款,預付的貸方是應付賬款。理解的時候你最好把會計分錄寫出來,
2014-11-12 17:07:22
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