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優潔雅財務-邱靜
于2018-03-07 11:29 發布 ??1107次瀏覽
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2018-03-07 11:31
你好,銷方跨年開具的紅字發票的賬務處理:1、紅字沖回前期開具的發票:借:銀行存款/應收賬款 (紅字)貸:主營業務收入 (紅字)應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (紅字)
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老師,有作廢的銷項發票怎么做會計分錄
答: 你好,直接原分錄負數紅沖。 借銀行/應收負數 貸主營業務收入%2B銷項 負數
老師,請問下,已預收20萬貨款,開出銷項發票70萬,會計分錄怎么做呢?
答: 借應收賬款50,銀存20貸主營業務收入,應交稅費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
紅沖銷項發票 會計分錄
答: 借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費 負數
2017年12月份開的銷項發票,2018年1月份沖紅,請問會計分錄如何寫呢?
討論
沒有貨物發票 實際已經收到貨物了 可以先出售貨物并且開銷項票嗎?會計分錄怎么做呢?只做開出銷項發票會計分錄嗎?
你好,我公司開具沖紅發票,銷項稅上月已交,這個月無銷項稅,會計分錄
進項發票4000萬元,稅率13%,銷項票50萬元專票和500萬元普票,怎么做會計分錄?
老師,七月份到的貨,7月份已經賣出去了,銷項發票已經開了,9月份才開來進項發票,這個7月份的會計分錄要怎么做?
陳靜老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.97 解題: 12501 個
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