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深情的航空
于2020-03-12 15:56 發布 ??1696次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-03-12 15:56
借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費 負數
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老師,有作廢的銷項發票怎么做會計分錄
答: 你好,直接原分錄負數紅沖。 借銀行/應收負數 貸主營業務收入%2B銷項 負數
老師,請問下,已預收20萬貨款,開出銷項發票70萬,會計分錄怎么做呢?
答: 借應收賬款50,銀存20貸主營業務收入,應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,請問我今年6月份開的銷項發票,現在客戶拿回來說作廢,我賬都做了,現在要怎么沖呢?要具體的會計分錄
答: 這個不能作廢了,只能沖紅處理,不需要退回發票
紅沖銷項發票 會計分錄
討論
沒有貨物發票 實際已經收到貨物了 可以先出售貨物并且開銷項票嗎?會計分錄怎么做呢?只做開出銷項發票會計分錄嗎?
你好,我公司開具沖紅發票,銷項稅上月已交,這個月無銷項稅,會計分錄
進項發票4000萬元,稅率13%,銷項票50萬元專票和500萬元普票,怎么做會計分錄?
老師,七月份到的貨,7月份已經賣出去了,銷項發票已經開了,9月份才開來進項發票,這個7月份的會計分錄要怎么做?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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