
您好,我公司給顧客代訂酒店收取款項,然后再把款給酒店付過去,酒店給我們傭金,我們給酒店開服務費發票,這個業務的賬務處理怎么做
答: 你好 借銀行存款 貸其他應付款 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借其他應付款貸銀行存款
老師好,我司在21年12月份付了應急預案服務費尾款并按普票的方式入了賬,這個月收到的發票是專票,請問該如何賬務處理?
答: 同學你好 借進項 借費用科目負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們開了1張服務費的發票,數量是1年,備注欄寫了2020.5.2-2021.5.2,怎么進行賬務處理?
答: 你好 那你做借預付賬款貸銀行存款。 按月分攤 借管理費用-服務費貸預付賬款


雙雙 追問
2018-03-01 10:06
樸老師 解答
2018-03-01 17:44