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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-27 09:34

按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-27 09:53

管理費用在貸方時用“-”負號表示是吧

鄒老師 解答

2018-02-27 09:54

你好,是貸方正數,而不是負數

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-27 09:57

哦哦哦,明白了,明白了,我弄錯了,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-02-27 09:58

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-27 10:07

老師,購買金稅盤開的是普票,也可以全額抵扣是吧!

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-27 10:09

在當月抵扣,我先做借:管理費用 貸:銀行存款,同時在做一筆 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)貸:管理費用,這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2018-02-27 10:14

你好,是的,是這樣做賬務處理的

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-27 10:31

老師,還有一個問題,我們有個客戶在試用我們的產品,貨已經發出了,我們也沒有簽訂合同,對方也沒有給我們付款,怎么賬務處理,成本怎么結轉

鄒老師 解答

2018-02-27 10:32

借;發出商品    貸;庫存商品 
這個暫時不做收入,成本確認的

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-27 10:43

如果試用好的話,需要開票,并給我們付款,這時候我們這樣做  借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷)同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:發出商品  這樣對嗎?

鄒老師 解答

2018-02-27 10:43

你好,是的,是這樣做賬務處理的

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-27 10:53

老師,快帳系統里面沒有發出商品這個科目,怎么辦

鄒老師 解答

2018-02-27 10:54

你好,你可以在庫存商品下面設置明細核算

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-27 10:57

那這樣的話 借:庫存商品-發出商品-溫度計  貸:庫存商品-溫度計,這樣對嗎?

鄒老師 解答

2018-02-27 11:00

你好,是的,是這樣設置明細

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-27 11:22

老師,我們公司的員工都是勞務派遣過來的,每個月我們給勞務公司支付勞務費,元旦的時候大家聚餐了,這個怎么做賬,可以做成  借:管理費用-福利費  貸:庫存現金,這樣對嗎

鄒老師 解答

2018-02-27 11:23

借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬-福利費 
借;應付職工薪酬-福利費      貸;銀行存款等科目   
你好,福利費是需要先計提,然后支付的

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-27 13:30

那我們勞務費是可以直接記       借:管理費用-勞務費  貸:銀行存款

鄒老師 解答

2018-02-27 13:33

你好,如果是從事生產的,計入制造費用,管理人員計入管理費用核算

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-27 13:43

不是從事生產的,是銷售貨物,公司在上海注冊的,在蘭州辦公呢,給員工在蘭州買保險,只能找代買的公司給我們買,他們給我們開發票,,上海那邊規定,必須給員工買社保,不買不能入工資,所以我們只能找代買的公司,,所以就 記入 借:管理費用-勞務費  貸:銀行存款,不知道這個樣對不對。         如果沒有應付職工薪酬,那我們的員工聚餐按照您說的這樣記對不對

鄒老師 解答

2018-02-27 13:44

你好,是代買的服務費,還是社保費用

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-27 13:48

社保費用及工資,所有的都是他們來發,我們把款打過去,他們給我們發工資,及交社保費,他們給我們提供發票

鄒老師 解答

2018-02-27 13:49

你好,你單位按規定計提,然后支付就是了

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-27 13:50

也就是說我們公司沒有給員工發工資,都是代理的這家發

鄒老師 解答

2018-02-27 13:51

你好,雖然沒有發放,但是你單位還是把款項轉給對方,只是對方代收代付而已

????Angel Zhou???? 追問

2018-02-27 15:12

老師,計提附加稅怎么做分錄,快帳里面沒有營業稅金及附加這個科目

鄒老師 解答

2018-02-27 15:13

你好,你可以通過稅金及附加科目核算

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支付費用時: 借:管理費用 貸:銀行存款 按規定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-02-18 21:46:37
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現金820 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 借:管理費用-820 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現金 330 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-02-27 09:34:39
支付時,借:管理費用貸:庫存現金等 抵減時,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
2017-10-24 15:10:52
初次購買稅控盤和技術維護費全額抵扣和每年交的技術維護費全額抵扣 是對的
2019-08-08 14:44:15
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