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阿敏
于2018-02-05 17:09 發布 ??5639次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-02-05 17:11
你好,是可以的借;制造費用等科目 貸;應付賬款——暫估
阿敏 追問
2018-02-05 17:15
假如我暫估了5萬,拿到發票是時4萬或6萬,怎么寫分錄怎么處理?<br>
鄒老師 解答
2018-02-05 17:18
你好,沖銷暫估,然后根據發票做水電費分錄就是了
2018-02-05 17:29
如果這樣做暫估當月的財務報表所反應的不夠準確,如果拿到的發票是4萬,稅局查賬查到會要求補稅嗎?
2018-02-05 19:21
你好,你據實做了沖銷,然后根據發票入賬,查到也不需要補稅的
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暫估水電費入賬可以的嗎?分錄怎么寫?
答: 你好,是可以的借;制造費用等科目 貸;應付賬款——暫估
電費、水費沒來發票可以暫估嗎?怎么做分錄
答: 可以的,借:管理費用--水電費,貸:應付賬款--暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
電費沒開票 怎么暫估入賬?分錄怎么寫?
答: 您好,這個是 借 管理費用——電費 貸 應付賬款——暫估入庫款
老師,應付福利費可以暫估入賬嗎?會計分錄怎么寫?
討論
老師,那些科目可以暫估入賬,暫估入賬時,會計分錄怎么寫,跨年收到發票后會計分錄怎么寫,去年暫估寫錯了,能改嗎?謝謝老師
老師,您好,除了原材料可以暫估入賬,那么費用也可以暫估入賬嗎,費用的暫估入賬會計分錄怎么做呢
老師 購入水泥5萬暫估入賬怎么寫分錄
請問暫估費用之后,后面票到了,沖暫估可以只沖差額部分嗎?比如借:電費100--有票 水費200---無票 貸:應付賬款-電費100 應付賬款-暫估200沖暫估的時候可以這樣嗎?借:水費-200---無票 貸:應付賬款-暫估-200
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624344 個
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阿敏 追問
2018-02-05 17:15
鄒老師 解答
2018-02-05 17:18
阿敏 追問
2018-02-05 17:29
鄒老師 解答
2018-02-05 19:21