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安
于2020-03-06 19:24 發布 ??2220次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-03-06 19:24
你好,借:管理費用等——暫估貸:應付賬款——暫估
安 追問
2020-03-06 19:25
等到發票來了,在紅沖,寫藍字分錄對嗎
立紅老師 解答
2020-03-06 19:27
你好,在下月初做紅沖,發票來了,正常入賬就可以
微信里點“發現”,掃一下
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請問老師,上個月原材料暫估入賬,這個月發票來了沖紅上個月分錄,重新做會計分錄時的附件用什么
答: 重新做的憑證后面要附發票的。
原材料暫估入庫的會計分錄怎么做?
答: 借原材料 貸應付賬款-暫估 等收到發票后先沖減暫估 借原材料 負數 貸應付賬款-暫估 負數 再按發票金額 借原材料 貸應付賬款-某某公司 如果取得增值稅專票考慮增值稅進項。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現在原材料正確的暫估入庫會計分錄處理,借:原材料,貸:應付賬款-暫估,
答: 是的啊
原材料暫估入庫時怎么做分錄?原材料來時怎么沖分錄?
討論
沒有原材料,缺成本,暫估會計分錄從原材料開始暫估嗎?
老師。暫估原材料分錄:借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估,原材料發票到了怎么入賬
老師你好!材料暫估入庫的會計分錄 借:原材料 貸:應付賬款-暫估入庫 收到發票后怎么做分錄,是借:原材料- 貸:銀行存款 嗎
暫估原材料的運費如何做會計分錄
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 84091 個
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安 追問
2020-03-06 19:25
立紅老師 解答
2020-03-06 19:27