
老師你好!上月暫估入賬的成本次月收到部分發票,該怎么做分錄?
答: 同學你好 紅沖暫估的然后按發票入賬
12月購入原材料,款項已經支付,材料已收貨,但是年底發票未收,請問暫估入賬會計分錄怎么寫?
答: 你好 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 借:預付賬款?,???貸:銀行存款?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,貨到票未到的情況下,月底暫估入賬,老師講的月初沖紅,如果次月發票還沒到,那不是沖紅之后還需要在如一次賬,還是干脆就發票到了之后在沖紅 然后入賬?
答: 你好,實際操作中最好還是發票到了之后你再紅沖,暫估在做發票的。


Molly 追問
2023-10-30 14:45
宋生老師 解答
2023-10-30 14:46
Molly 追問
2023-10-30 14:49
宋生老師 解答
2023-10-30 14:50
Molly 追問
2023-10-30 15:04
宋生老師 解答
2023-10-30 15:07