
老師你好!上月暫估入賬的成本次月收到部分發票,該怎么做分錄?
答: 同學你好 紅沖暫估的然后按發票入賬
12月購入原材料,款項已經支付,材料已收貨,但是年底發票未收,請問暫估入賬會計分錄怎么寫?
答: 你好 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 借:預付賬款?,???貸:銀行存款?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,貨到票未到的情況下,月底暫估入賬,老師講的月初沖紅,如果次月發票還沒到,那不是沖紅之后還需要在如一次賬,還是干脆就發票到了之后在沖紅 然后入賬?
答: 你好,實際操作中最好還是發票到了之后你再紅沖,暫估在做發票的。


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2022-04-27 16:43
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2022-04-27 16:44
樸老師 解答
2022-04-27 16:50
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2022-04-27 17:22
樸老師 解答
2022-04-27 17:24