
牛羊專業合作社現在修建畜棚,總價80萬,扶貧開發局給了十萬,其他的自籌,收到專款時借:銀行存款 貸:專項應付款;支付工程款時借:在建工程 貸:銀行存款,自籌跟專款都是做的這個分錄,怎么提現其中的十萬是專款呢?摘要里記清楚還是該怎么弄?
答: 你好,你看專項應付款發生額就知道這個是專款了
在建期間,比如專項應付款帳上有100萬元,現在支付部份工程款從收到專項應付款里支付50萬元分錄這樣做: 借:在建工程 貨:銀行存款 但專項應付款應該怎么結轉出這50萬?和應該什么時候結轉出來呢?
答: 借;專項應付款 貸;營業外收入 發生相關支出的時候結轉
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
政府補貼款,發放下來,并且使用了,最近查賬發現之前的會計做的賬是借 在建工程 貸銀行存款。可是專項應付款的賬上還有錢,實際上這錢已經用完了。這個該怎么處理呢?
答: 借;專項應付款 貸;營業外收入

