
你好,老師,關于拆遷中拆遷補償款建廠房的分錄是借:在建工程 貸:銀行存款 這樣專項應付款就減不下來了呀,可是這個錢不就是用來蓋廠房的嗎?
答: 你好同學 借:專項應付款 貸:其它收入 這個專項不再付了就轉為其它收入了
政府補貼款,發放下來,并且使用了,最近查賬發現之前的會計做的賬是借 在建工程 貸銀行存款。可是專項應付款的賬上還有錢,實際上這錢已經用完了。這個該怎么處理呢?
答: 借;專項應付款 貸;營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在建期間,比如專項應付款帳上有100萬元,現在支付部份工程款從收到專項應付款里支付50萬元分錄這樣做: 借:在建工程 貨:銀行存款 但專項應付款應該怎么結轉出這50萬?和應該什么時候結轉出來呢?
答: 借;專項應付款 貸;營業外收入 發生相關支出的時候結轉

