- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-10-11 10:56
好,因?yàn)橘M(fèi)用化的月末研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面,這個(gè)是固定的。
相關(guān)問題討論

1、借:銀行存款 正數(shù)
借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
2、借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
2020-07-17 09:26:53

同學(xué)
你好,
開發(fā)階段,但還不滿足資本化條件,那么我們的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是這樣子的:
借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬(500-300)
貸:應(yīng)付職工薪酬 200萬
這里需要提醒大家一點(diǎn),費(fèi)用化支出時(shí)我們需要在每期期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
借:管理費(fèi)用 200萬
貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬
開發(fā)階段發(fā)生支出時(shí),那么我們的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是這樣子的:
借:研發(fā)支出——資本化支出 300萬
貸:銀行存款 300萬
最終達(dá)到預(yù)定用途形成無形資產(chǎn):
借:無形資產(chǎn) 300萬
貸:研發(fā)支出——資本化支出 300萬
形成無形資產(chǎn)之后,大家要記住無形資產(chǎn)要進(jìn)行攤銷。
2023-12-05 14:35:42

先計(jì)入管理費(fèi)用吧
2022-03-18 10:26:22

你好這個(gè)建議按月末去結(jié)轉(zhuǎn),這樣可以直接抵減季度所得稅,
2021-03-26 12:13:14

你可以吧前面的一次性補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-12-02 15:59:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
繁華落盡 追問
2023-10-11 10:58
郭老師 解答
2023-10-11 11:00