2022年把其他應(yīng)付款做成了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,是行政單 問
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要反映單位的財(cái)務(wù)狀況和收支情況。對(duì)于2022年的錯(cuò)誤,需要進(jìn)行以下調(diào)整: (1)沖減錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款(金額) 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(金額) (2)調(diào)整其他應(yīng)付款 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(金額) 貸:其他應(yīng)付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費(fèi)40萬(wàn)元,不作 問
你好,如果收入較大,可以一次性入費(fèi)用。 匯算清繳沒有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬(wàn)成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個(gè)本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問一下,我們是商貿(mào)的,2024年有兩筆暫估的 問
關(guān)鍵是那個(gè)暫估實(shí)際收到貨沒?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個(gè)私車公用的情況,根據(jù)租賃 問
同學(xué)您好,洗車費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出,在申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)合并申報(bào)就可以了 答

老師,請(qǐng)問一下專票進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)是多少進(jìn)項(xiàng)稅額抵多少銷項(xiàng)稅額,那普票進(jìn)項(xiàng)可以抵稅嗎,如何抵得
答: 你好,普票進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的
銷項(xiàng)稅額7020,進(jìn)項(xiàng)稅額10054,結(jié)賬時(shí)怎樣計(jì)提當(dāng)月稅費(fèi)
答: 同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不需要交稅的 期末 借,應(yīng)交稅費(fèi) 一應(yīng)增一銷項(xiàng)7020 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)7020 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)在下期的銷項(xiàng)中抵扣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額月底的時(shí)候需要轉(zhuǎn)出嗎
答: 你好,這個(gè)轉(zhuǎn)出或者不轉(zhuǎn)出都是可以的。
應(yīng)交稅額不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅額是494,那進(jìn)項(xiàng)稅額沒有嗎
老師,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出,還有銷項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出 嗯,必須用紅字負(fù)數(shù)嗎?可以不用紅字放在貸方嗎
進(jìn)貨花了100元進(jìn)項(xiàng)稅額13元,賣了200元,銷項(xiàng)稅額26元,企業(yè)的利潤(rùn)有多少?
你好,我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額1148266.29進(jìn)項(xiàng)稅額542041.05剩余稅額606675.96是不是就是我要交的稅?

