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楊曉英
于2018-01-19 11:28 發布 ??1534次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-19 11:29
借;應付職工薪酬 貸;銀行存款 其他應收款
楊曉英 追問
2018-01-19 11:31
現在是入職不夠一個月,有扣款
鄒老師 解答
你好,扣的是什么款項
2018-01-19 11:33
就是每月應發3000.實際發2200.其中的800元他沒有上班,那應該怎么記賬,借;應付職工薪酬 貸;銀行存款 貸:什么啊
2018-01-19 11:38
或者就直接做實際發放的工資
2018-01-19 11:40
你好,你按2200計提,發放就是了
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,發放工資時,有扣款怎么做賬啊?
答: 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款 其他應收款
老師我公司總共發應發工資3724,事假扣款150,發放的時候發放3574 應該怎么做賬
答: 借;管理費用 貸;應付職工薪酬 3574 借;應付職工薪酬 3574 貸;銀行存款等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 您好 請問下A往B公司匯款B公司用于發放工資 請問A B應該怎么做賬能平賬呢?
答: a借其他應收款-b貸銀存 b借銀存貸其他應付款-a 還錢就可以
老師提前發放工資可以嗎?提前發放工資怎么做賬
討論
員工產假期間發放工資怎么做賬
發放工資怎么做賬 老師
發放工資時,給一個員工少發了三毛錢,怎么做賬呀
假如我們公司是對公戶發放工資 套現,請問這部分套現的錢怎么做賬?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624430 個
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楊曉英 追問
2018-01-19 11:31
鄒老師 解答
2018-01-19 11:31
楊曉英 追問
2018-01-19 11:33
楊曉英 追問
2018-01-19 11:38
鄒老師 解答
2018-01-19 11:40