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彥
于2019-08-31 12:51 發布 ??988次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-08-31 12:51
您好借:應付職工薪酬貸:銀行存款等
彥 追問
2019-08-31 12:52
不用計提么
bamboo老師 解答
2019-08-31 12:53
需要計提 前面您就時候發放工資 以為您已經計提了借:管理費用——工資銷售費用——工資制造費用——工資等貸:應付職工薪酬——工資
2019-08-31 12:56
如果當月就發當月工資 就不用計提了么
2019-08-31 12:57
當月就發當月工資 也要計提
2019-08-31 12:58
那有時候做實操練習的時候怎么區分他是計提過還是沒有計提過呢
2019-08-31 13:02
正常的順序是先計提 后發放 您做實操練習到時候 按照順序做 看前面有沒有計提分錄
2019-08-31 13:03
好的 謝謝您
2019-08-31 13:09
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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老師提前發放工資可以嗎?提前發放工資怎么做賬
答: 你好,具體是怎么提前發的工資?月初就發當月的工資?
員工產假期間發放工資怎么做賬
答: 你好 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發放工資時,給一個員工少發了三毛錢,怎么做賬呀
答: 計提都按應發工資計提,發放的時候按發的做,下月多給他發三毛
發放工資時候銀行多發了1分錢咋做賬
討論
發放工資一個人的沒發 怎么做賬
員工外派到人力資源發放工資,收到人力資源的發票,我們是怎么做賬呀?
外賬做賬每個月必做的流程,比如從購、銷、發放工資等,有沒有好的模版
現在是10月,我們要發放的是9月的工資,然后9月同事A的工資5000由公司甲、乙承擔分別是3000,2000,發放工資前一天,乙公司將2000轉入甲公司老板賬戶,但是發工資是由甲公司公賬發放,請問,甲公司老板賬戶這里做賬怎么做?9月甲公司老板賬戶轉了一萬給甲公司公賬
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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彥 追問
2019-08-31 12:52
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2019-08-31 12:53
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bamboo老師 解答
2019-08-31 13:02
彥 追問
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bamboo老師 解答
2019-08-31 13:09