
老師,多付了①借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 預(yù)付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
以前付給供應(yīng)商貨款,正常分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款, 但是代理會計給做成,借: 預(yù)付賬款 、應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:銀行存款了。現(xiàn)在這個進項稅額我怎么調(diào)整到預(yù)付賬款里好呢,是做進項稅額紅字,還是做進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 要做進項稅額負數(shù),調(diào)整到預(yù)付賬款科目。 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,購入設(shè)備一批,借:固定資產(chǎn) 3439.66 低值易耗品83921.25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額9952.27 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額5260.82 預(yù)付賬款99497 貸:預(yù)付賬款102574 銀行存款99497其中,進項稅額5260.82要做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么寫分錄?
答: 麻煩老師寫詳細分錄,實在是不懂


興奮的冷風(fēng) 追問
2023-08-24 11:18
東老師 解答
2023-08-24 11:20