
老師,多付了①借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 預付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
以前付給供應商貨款,正常分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款, 但是代理會計給做成,借: 預付賬款 、應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款了?,F在這個進項稅額我怎么調整到預付賬款里好呢,是做進項稅額紅字,還是做進項稅額轉出?
答: 要做進項稅額負數,調整到預付賬款科目。 借:預付賬款 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,購入設備一批,借:固定資產 3439.66 低值易耗品83921.25 應交稅費-應交增值稅-進項稅額9952.27 應交稅費-應交增值稅-進項稅額5260.82 預付賬款99497 貸:預付賬款102574 銀行存款99497其中,進項稅額5260.82要做進項稅額轉出,怎么寫分錄?
答: 麻煩老師寫詳細分錄,實在是不懂
20年12月支付了21年的費用,12月收到了專票,12月做的 借預付賬款 應交稅費—待認證進項稅額 貸銀行存款,21年1月做的借費用 待預付賬款。這樣應該不對是吧,如何調整呢
收到其他公司返還的銀行存款,產生了手續費, 借:銀行存款 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 貸:預付賬款 這樣對嗎? 進項和銷項怎么區分在借方還是貸方
支付款項未收到,借預付賬款,貸銀行存款,收到專票,借管理費用,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應付賬款,分錄沒問題把?
請問先付款后發貨的會計分錄涉及到增值稅嗎?是 借:預付賬款,貸:銀行存款 還是 借:預付賬款 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款。應該哪樣去做呢?


01 追問
2021-09-28 22:03
胡芳芳老師 解答
2021-09-28 22:49
01 追問
2021-09-29 11:51
胡芳芳老師 解答
2021-09-29 17:35