老師,我之前收到發(fā)票已入賬,會計分錄,借:在建工程,借,應交稅費/應交增值稅/進項稅額,貸:應付賬款。現(xiàn)在對方開了一張負數(shù)發(fā)票,沖減一部分在減工程。這張負數(shù)發(fā)票我如何做會計分錄?
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于2023-08-15 11:18 發(fā)布 ??319次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-08-15 11:22
借應付賬款,
貸在建工程
應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個在建工程沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)吧?
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您好,貸:應付賬款/應付工程勞務款 (正數(shù))貸:其他業(yè)務收入,貸:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額(稅率是13%),不能沖在建工程的,這個電費很大的,沒有這部分收入稅務很容易查到
2023-07-23 16:34:11

借應付賬款,
貸在建工程
應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個在建工程沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)吧?
2023-08-15 11:22:16

你好,是的這樣,借在建工程 負數(shù),借進項稅額可以
2021-04-25 14:57:33

你好你這里材料最終是計入在建工程
你這里處理不太對
2022-07-10 16:53:06

同學,你好
借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)貸預付賬款
2024-08-17 11:17:32
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2023-08-15 11:27
郭老師 解答
2023-08-15 11:27
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