
老師好。有幾筆憑證,收到專票發票入賬時。未做進項稅額。收到的是工程發票。只做了:在建工程。沒做應交稅費~應交增值稅進項稅。而且發票不是一家廠商開來的。我應該怎么調整憑證?
答: 同學你好!這個的話 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ? ? ?貸:在建工程
在建工程,收到發票時,借:在建工程,應交稅費一應交增值稅處理方式
答: 你好,這個是你們在建房屋的嗎?房屋是用在生產經營的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們和建筑承包方簽訂合同,承包方使用的電費從工程款里扣,分錄該怎么做?貸:應付賬款/應付工程勞務款 負數,貸:營業外收入,貸:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額是這樣做嗎?銷項稅的稅率是按電費還是按建筑服務的稅率?還是不做收入,沖減在建工程?
答: 您好,貸:應付賬款/應付工程勞務款 (正數)貸:其他業務收入,貸:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額(稅率是13%),不能沖在建工程的,這個電費很大的,沒有這部分收入稅務很容易查到


橘子橙 追問
2021-03-03 16:56
許老師 解答
2021-03-03 16:56