
那個企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額,是不是我的利潤總額-可彌補(bǔ)的以前年度虧損得出來,股東的分后是要在交完企業(yè)所得稅后,剩余的錢里面才可以分紅?
答: 你好,是利潤總額+納稅調(diào)整增加額——納稅調(diào)整減少額 先彌補(bǔ)虧損,繳納企業(yè)所得稅,才可以分紅的
利潤總額350萬,彌補(bǔ)以前年度虧損225萬,實(shí)際利潤125萬,應(yīng)納稅所得額31萬多,減免26萬,最后繳納5萬所得稅,這個分錄怎么寫
答: 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 上面的兩個分錄都是金額5萬。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
提示這個老師問題出在哪里
答: 檢查A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表及其附表,是否填報(bào)有誤
老師,請問年中季報(bào)彌補(bǔ)了以前年度虧損,為什么年底季報(bào)所得稅的時(shí)候,應(yīng)納稅所得額還會減去上次彌補(bǔ)虧損的金額?
假設(shè)費(fèi)用扣除完了,彌補(bǔ)以前年度虧損后應(yīng)納稅所得額是70000個人稅所得稅=(70000-3500*3)*30%-9750=8100對嗎
老師,請問應(yīng)納稅所得額是10000,小型微力企業(yè)。有可彌補(bǔ)以前年度虧損能可以全彌補(bǔ)掉,請問減免的的那張表是不是為0?不會再算減按25%,按20%計(jì)算了對嗎?
老師,請問應(yīng)納稅所得額是10000,小型微力企業(yè)。有可彌補(bǔ)以前年度虧損能可以全彌補(bǔ)掉,請問減免的所得的那張表是不是為0?

