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╭⊙ǒ⊙╮
于2020-03-24 19:14 发布 911次浏览
郭老師
职称: 初級會計師
2020-03-24 19:20
你好,是的。
╭⊙ǒ⊙╮ 追问
2020-03-24 19:48
那我在做匯算清繳的時候,要不要把這張表勾上?
郭老師 解答
2020-03-24 19:49
減免表需要選擇,還得填寫的
2020-03-24 19:50
減免表,自動跳的,不用填寫
2020-03-24 19:53
你需要保存的,打開保存就可以
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利潤總額350萬,彌補以前年度虧損225萬,實際利潤125萬,應納稅所得額31萬多,減免26萬,最后繳納5萬所得稅,這個分錄怎么寫
答: 借所得稅費用 貸應交稅費,企業所得稅 借應交稅費企業所得稅 貸銀行存款 上面的兩個分錄都是金額5萬。
彌補以前年度虧損以后,應納稅所得額是0,然后符合小微企業還減免了,但是現在這個表沒法保存了
答: 你好,應納稅所得額是0,那減免所得稅應當是0,而不是6696.71啊
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
納稅檢查調增的應納稅所得額能否彌補以前年度虧損?
答: 你好,可以的。
第一季度應納稅所得額有利潤的話可以彌補以前年度虧損嗎
讨论
老師,請問應納稅所得額是10000,小型微力企業。有可彌補以前年度虧損,能可以全彌補掉,請問A107040減免的的那張表是不是為0?還需要勾選這張表嗎?
計算應納稅所得額是要減去允許彌補以前年度虧損嗎
老師,請幫我看看我這個個稅算對沒有,我們是查賬征收,據實預繳,是按季度申報的,看看我算的所得稅額和應納稅額對不對,應納稅所得額是不是超過30000小于90000,對應的稅率是10%,速算扣除數為1500對嗎?另外還有個問題就是,我們上年是虧損的,上面有個彌補以前年度虧損,我們這個季度盈利,可以彌補嗎?怎么來彌補,需要提供什么材料嗎
老師,請問應納稅所得額是10000,小型微力企業。有可彌補以前年度虧損能可以全彌補掉,請問減免的的那張表是不是為0?不會再算減按25%,按20%計算了對嗎?
郭老師 | 官方答疑老师
职称:初級會計師
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╭⊙ǒ⊙╮ 追问
2020-03-24 19:48
郭老師 解答
2020-03-24 19:49
╭⊙ǒ⊙╮ 追问
2020-03-24 19:50
郭老師 解答
2020-03-24 19:53