不是一直在交涉嗎?交涉時沒有超期吧。 問
您好,這的話,交涉期間是沒有超期的 答
你好 老師 我想問下 公司內帳 比如有一筆收入是5 問
你好同學,如果是內賬做這么做的是對的 答
請問老師,我們子公司有三四家,母公司對外投資超過5 問
你好,合并報表你達到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報表 答
你好老師,領用的材料成本無法確定成本的時候怎么 問
您好,領用材料無法確定成本是因為數量無法確定,還是因為單份無法確定? 完工入庫產品的成本要根據其材料成本、人工成本和分配的輔助成本進行確定,所以做賬的時候,這些賬目要細分,才能做得出來。 答
老師,我社保單位部分少計提1.78,那匯算社保基數和 問
匯算社保基數和實付寫一樣的數字,可以 答

食品公司銷售的禮品卡,面值500,售價400 收到顧客付的現金,咱們做賬?顧客消費以后怎么做賬?差額的100怎么做,什么時候做
答: 你好!這個你收到錢的時候,借現金400 貸預收賬款400 然后消費的時候,比如消費了125元,借預收賬款100 銷售費用25 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
食品公司銷售的禮品卡,面值500,售價400 收到顧客付的現金,咱們做賬?顧客消費以后怎么做賬?..........
答: 銷售禮品卡,借:銀行存款400,貸:預收賬款400 銷售時,借:預收賬款,貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到商品或者現金銷售返利怎么做賬?
答: 您好 借:銀行存款 貸:主營業務成本 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)


袁老師 解答
2018-01-11 18:54