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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-01-10 15:54

你好!借現金等 貸預收賬款 
消費的時候借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

2086324840 追問

2018-01-10 16:32

禮品卡面值500  銷售時賣400

宋生老師 解答

2018-01-10 16:43

你好!這個沒關系的。如果你要體現這個差額的話,你借現金400 貸預收賬款400 
然后消費的時候借預收賬款400 銷售費用100 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

2086324840 追問

2018-01-10 21:20

可以收到款時:借:現金500  貸:銷售費用100  預收賬款400 
      消費的時候   借:預收賬款400   貸:主營業務收人  應交稅費 -應交增值稅    
  可以嗎

宋生老師 解答

2018-01-10 21:45

你好!但是你實際上沒有收到500啊。你只收到了400啊

2086324840 追問

2018-01-10 21:57

借:現金400 貸:銷售費用50 預收賬款350 
消費的時候 借:預收賬款350 貸:主營業務收人 應交稅費 -應交增值稅  
這樣呢

2086324840 追問

2018-01-11 09:25

借:現金400 貸:銷售費用50 預收賬款350 
消費的時候 借:預收賬款350 貸:主營業務收人 應交稅費 -應交增值稅  
這樣呢..................

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你好!借現金等 貸預收賬款 消費的時候借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-01-10 15:54:03
您好 借:銀行存款 貸:主營業務成本 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-05-13 01:25:29
銷售禮品卡,借:銀行存款400,貸:預收賬款400 銷售時,借:預收賬款,貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2018-01-11 15:48:02
食品公司銷售的禮品卡,面值500,售價400 收到顧客付的現金,咱們做賬?顧客消費以后怎么做賬?
2018-01-11 14:26:14
你好!這個你收到錢的時候,借現金400 貸預收賬款400 然后消費的時候,比如消費了125元,借預收賬款100 銷售費用25 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-01-13 12:27:02
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