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2086324840
于2018-01-10 15:53 發布 ??1017次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-01-10 15:54
你好!借現金等 貸預收賬款 消費的時候借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2086324840 追問
2018-01-10 16:32
禮品卡面值500 銷售時賣400
宋生老師 解答
2018-01-10 16:43
你好!這個沒關系的。如果你要體現這個差額的話,你借現金400 貸預收賬款400 然后消費的時候借預收賬款400 銷售費用100 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-01-10 21:20
可以收到款時:借:現金500 貸:銷售費用100 預收賬款400 消費的時候 借:預收賬款400 貸:主營業務收人 應交稅費 -應交增值稅 可以嗎
2018-01-10 21:45
你好!但是你實際上沒有收到500啊。你只收到了400啊
2018-01-10 21:57
借:現金400 貸:銷售費用50 預收賬款350 消費的時候 借:預收賬款350 貸:主營業務收人 應交稅費 -應交增值稅 這樣呢
2018-01-11 09:25
借:現金400 貸:銷售費用50 預收賬款350 消費的時候 借:預收賬款350 貸:主營業務收人 應交稅費 -應交增值稅 這樣呢..................
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食品公司銷售的禮品卡,收到顧客付的現金,咱們做賬。 顧客消費以后怎么做賬
答: 你好!借現金等 貸預收賬款 消費的時候借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
收到商品或者現金銷售返利怎么做賬?
答: 您好 借:銀行存款 貸:主營業務成本 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
食品公司銷售的禮品卡,面值500,售價400 收到顧客付的現金,咱們做賬?顧客消費以后怎么做賬?
答: 食品公司銷售的禮品卡,面值500,售價400 收到顧客付的現金,咱們做賬?顧客消費以后怎么做賬?
請問老師 我們銷售商品收到的是現金 然后我有什么附件證明呢
討論
2018年11月11日,企業零星銷售星產品一批,收到現金8456
單位收到廠家送的食品10份,1月吃掉3份銷(售成本),但上級沒有撥付當月食品款,到2月才收到撥款(銷售收入),那2月的銷售收入和銷售成本怎么做賬
請問老師,公司發順豐快遞銷售出去兩件燈管材料,物流過程中被損壞,現金收到了順豐快遞理賠款1000元,怎么做賬?
銷售部為了確認食品品質而吃的產品怎么做賬?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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2086324840 追問
2018-01-10 16:32
宋生老師 解答
2018-01-10 16:43
2086324840 追問
2018-01-10 21:20
宋生老師 解答
2018-01-10 21:45
2086324840 追問
2018-01-10 21:57
2086324840 追問
2018-01-11 09:25