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Zora
于2018-01-09 11:36 發(fā)布 ??1098次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-09 11:36
借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;應(yīng)付賬款等科目
Zora 追問
2018-01-09 11:40
還用做借:原材料貸:銀行存款因?yàn)槲覀児緵]有地,就是將研發(fā)的種子給農(nóng)民種,現(xiàn)在已經(jīng)收獲并且農(nóng)民去稅務(wù)局代開了發(fā)票,我現(xiàn)在手里這張發(fā)票到底應(yīng)該做怎樣的賬務(wù)處理才正確?
鄒老師 解答
2018-01-09 11:41
你好,這樣是需要通過原材料科目核算的 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;應(yīng)付賬款等科目
發(fā)票開來的時(shí)候就已經(jīng)將款支付了是借:原材料貸:銀行存款還是庫存商品貸:銀行存款?
2018-01-09 11:42
你好,借方通過原材料核算的
2018-01-09 11:45
可是種植階段我也沒有數(shù)據(jù)到底領(lǐng)了多少?現(xiàn)在手里只有開來的發(fā)票上有庫存的單價(jià)和數(shù)量怎么做賬?
2018-01-09 11:46
你好,你需要統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用情況的 開來 的發(fā)票你開始做原材料購進(jìn)就是了
2018-01-09 11:47
可是開來的發(fā)票他們是是我們公司現(xiàn)在的庫存?
2018-01-09 11:48
你好,開進(jìn)來的發(fā)票金額減去領(lǐng)用金額才是賬面庫存金額的 不需要針對(duì)賬面庫存情況做分錄的,體現(xiàn)在相關(guān)存貨科目期末余額就是了
2018-01-09 11:52
那我開進(jìn)來發(fā)票的金額應(yīng)該和庫存的金額是一致的,因?yàn)槲沂掷镏挥幸粡埌l(fā)票,并且?guī)齑婢褪情_來發(fā)票的金額
2018-01-09 11:53
你好,你這個(gè)不是領(lǐng)用去種植了嗎
2018-01-09 11:54
不是我們公司去種植的,是交給農(nóng)民去種植的,等于我們只負(fù)責(zé)收獲階段做為我們的庫存
2018-01-09 11:55
你好,你購入了稻種不就是提供給農(nóng)民種植嗎
2018-01-09 11:57
可是這是我們公司要研發(fā)的新品種的稻種,現(xiàn)在還在研究階段,因?yàn)楣緵]有地所以提供給農(nóng)民種植,收獲時(shí)自己購買回來作為庫存
2018-01-09 12:36
購買 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款等科目 提供給對(duì)方種植 借;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 貸;原材料 收回 借;庫存商品 貸;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本
2018-01-09 12:46
老師,我這三筆分錄可以都用發(fā)票的金額?
2018-01-09 12:49
你好,如果是購進(jìn),全額領(lǐng)用,全額收回,可以都是發(fā)票金額
2018-01-09 13:03
老師,三筆分錄我可以同時(shí)做一起并且附件就放一張發(fā)票,可以嗎?
2018-01-09 13:05
你好,需要分別在不同過程做這個(gè)分錄,而不是做在一起的,只有第一張發(fā)票需要根據(jù)發(fā)票作為附件的
2018-01-09 13:08
老師,我們是季度做賬,季度報(bào)稅,我可以分不同憑證做嗎?因?yàn)檫@張發(fā)票是2017年12月開來的,所以只能做到12月,也只能做到2017年
2018-01-09 13:09
你好,需要根據(jù)這些業(yè)務(wù)分別發(fā)生的時(shí)間做分錄,而不是做到一張記賬憑證的
2018-01-09 13:11
老師,我剛問了現(xiàn)在開來的發(fā)票就是最后收獲階段,之前的購入領(lǐng)用怎么做,做到什么時(shí)候?
2018-01-09 13:12
購買 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款等科目 提供給對(duì)方種植 借;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 貸;原材料 收回 借;庫存商品 貸;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 過程是這樣的 分別根據(jù)各個(gè)過程做相應(yīng)分錄就是了
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我開出發(fā)票,沒有庫存,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,是什么原因沒有庫存,卻有貨物對(duì)外銷售呢?
老師!上月暫估的庫存,這月發(fā)票到了該怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師
答: 紅沖暫估 按發(fā)票金額做賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司收到發(fā)票是購買的稻種并且作為庫存怎么做賬務(wù)處理?
答: 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;應(yīng)付賬款等科目
由于上月公司開票失誤,多開了發(fā)票,出納并不知道,跨月報(bào)稅才知道,多交了十多萬稅,我想問的是多開的發(fā)票是確定主營(yíng)收入嗎?如果確認(rèn)了收入公司賬上沒有這么多的庫存,要怎么做賬務(wù)處理才對(duì)。
討論
上午好老師!庫存過了保質(zhì)期,如何做賬務(wù)處理,依據(jù)是什么?
公司在拼多多的店利用平臺(tái)的批發(fā)規(guī)則,1分錢批發(fā)價(jià)刷單,但是刷單又沒實(shí)際發(fā)貨,庫存沒出貨,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理比較好?
超市內(nèi)賬這種情況怎么處理,有一批牛奶要退貨實(shí)際庫存有30個(gè),電腦庫存有25個(gè),就用其他入庫單入庫了5個(gè),然后把30箱牛奶出退貨單退掉了這種情況怎么做賬務(wù)處理
老師,我10月份購進(jìn)了商品已經(jīng)入庫,11月份有銷售,但是銷售的商品沒庫存,沒有購進(jìn),12月份才購進(jìn),我怎么做賬務(wù)處理
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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2018-01-09 11:40
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