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送心意

王小墨老師

職稱,中級會計師

2018-01-09 11:46

月末如果你的進項稅額大于銷項稅額相當于是留抵稅額不用處理,如果是由于多交增值稅或預交增值稅而導致的應交增值稅借方大于貸方,那么月末就要通過借應交稅費——未交增值稅 貸應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)轉出來;如果是應交增值稅銷項稅額大于進項稅額表示這個月要交的增值稅,那么月末通過借應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸應交稅費—未交增值稅轉出來。

詼諧的佩奇 追問

2018-01-09 15:13

可是我們的會計,每個月,不管是銷項大于進項 ,還是進項大于銷項,只要有差額,月末統一結轉到-轉出未交增值稅,然后轉出未交增值稅的差額再轉到未交增值稅里面,這樣做可以嗎,有什么影響嗎

王小墨老師 解答

2018-01-10 09:37

這樣也可以,方便會計自己做賬,沒什么太大的影響。實際工作中可以靈活處理。

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您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 進項多借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06
不會,年度結轉后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
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