2017年的12月發票公司名稱開錯了,金額沒錯,增值稅通用機打普通發票。我可不可在這月開紅字發票,再開張正確的發票,收入算2017年的。紅字發票和正確的發票要如何做賬?
1624977463
于2018-01-08 15:03 發布 ??746次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-08 15:05
你好,可以開具負數發票
紅字發票
借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
藍字發票
借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
相關問題討論

你好,是申請如何開具,還是如何做分錄
2017-04-10 15:22:45

這個申報時能通過嗎?
2018-04-10 16:20:01

第一步:購方點發票管理――紅字發票信息表――紅字增值稅專用發票信息表填開――選擇“購買方申請”――選擇已抵扣(無需填寫對應藍字發票代碼和發票號碼),點擊“確定”進入填開界面開具(注:單價為正數,數量金額為負數),點擊打印。
第二步:購方點擊發票管理――紅字發票信息表――紅字增值稅專用發票信息表查詢導出,選中已填開的信息表,點擊上傳,5分鐘查看“信息表描述”是否審核通過,將信息表編號提供給銷方。
第三步:銷方點擊發票管理——發票填開——增值稅專用發票填開——系統彈出“發票號碼”——確認——點紅字,直接開具,輸入兩次信息表編號,點下一步,核實票面信息無誤后,點擊打印。
2018-08-31 12:21:51

不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24

您好!一般是跨月了,但是發現發票開錯或者要退貨等情況的時候。增值稅普通發票也有紅字的。一般紅字發票是根據藍字發票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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