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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-01-07 14:36

您好,先沖紅分錄,借:營業稅金及附加 負數1380 等其他稅費 貸:應交稅金-應交營業稅 負數1380 等其他稅費 。再做計提增值稅分錄,貸:主營業務收入,負數,1339.81,貸:應交稅費-應交增值稅,1339.81。

DQ 追問

2018-01-07 14:38

老師,但是這個屬于13年的業務了,我現在修改,不通過以前年度損益調整這個科目嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 14:41

您好,因為金額不大,可以不使用以前年度損益調整科目處理的。

DQ 追問

2018-01-07 14:44

@王雁鳴老師:我現在是從13年開始到現在那個收入的分錄都做錯了,現在慢慢來改,所以累計起來金額可能還是比較多的,這樣操作還是可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 14:47

您好,營改增是從2016年5月1日開始的,以前的不用調整了。

DQ 追問

2018-01-07 14:50

我想把賬務做好點,如果我要把稅金從主營業務收入中分離出來,是不是借:以前年度損益調整   貸  應交稅金-應交增值稅?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 14:56

您好,是的。

DQ 追問

2018-01-07 14:57

最后在以前年度損益調整科目怎么做平呢?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 14:58

您好,結轉到利潤分配,借;利潤分配-未分配利潤,貸;以前年度損益調整。

DQ 追問

2018-01-07 15:04

老師,季度末,我先把這個做紅字沖掉,然后重新按照正確的數據也就是1339.81這個來計提城建稅,教育附件,地方教育加哇?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 15:07

您好,是的。

DQ 追問

2018-01-07 15:11

老師紅字沖減是這樣嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 15:12

您好,對的。

DQ 追問

2018-01-07 15:16

季度末,我要還是要計提其他稅金,是不是借:以前年度損益調整 192.98     貸:應交稅金-城建稅 93.79  貸:應交稅金 -教育附加  40.19  貸:應交稅金-地方教育附加  26.8  貸:應交稅金-副調基金  32.2

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 15:25

您好,是的。

DQ 追問

2018-01-07 15:39

老師,10月我繳納9月的稅金,當時我做的科目是借:應交稅費-增值稅-已交稅金 1339.81   貸:銀行存款  1339.81.但是我現在修改的時候計提的科目是應交稅金-應交增值稅。我又該怎么修改呢?紅字沖掉當時的科目?然后重新做?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 15:41

您好,不用修改原來的憑證,直接再做一個人分錄,借;應交稅金-應交增值稅,1339.81 ,貸;應交稅金-應交增值稅-已交稅金,1339.81 。

DQ 追問

2018-01-07 15:42

喔。我明白了,就是把已交稅金轉到應交增值稅里面 謝謝老師

DQ 追問

2018-01-07 15:46

老師,繳納個人所得稅需不需要計提呢?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 15:48

您好,不客氣,個人所得稅也需要計提的。
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金

DQ 追問

2018-01-07 16:24

老師,10月份我實繳的稅金是按照9月份錯的那個繳的,相當于我多繳了 ,那怎么辦呢?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 16:25

您好,多交的稅金,可以申請退稅,或者抵頂以后應交的稅金。

DQ 追問

2018-01-08 00:03

老師,我前幾年增值稅減免的稅額沒有計入到營業外收入,現在我在修改賬務,是直接記進去就可以了嗎、、、?
借:應交稅金-應交增值稅  貸:營業外收入-減免稅

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 02:00

您好,可以的。

DQ 追問

2018-01-08 22:47

老師,繳納個人所得稅的時候我做的借:應交稅金-個人所得稅   貸:銀行存款   ,沒有計提?,F在這個科目借方余額比較大了,怎么沖呢?

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 22:51

您好,要看是什么內容的個人所得稅,如果是工資薪酬的,建議,借;管理費用-工資等科目,貸;應交稅費-應交個人所得稅。

DQ 追問

2018-01-08 23:23

老師,我們是律師事務所,不交企業所得稅的,只是交合伙律師的個人所得稅,也不是薪資所得稅。就是稅務局核定的一種,。

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 23:29

您好,哦,建議,借;所得稅,貸;應交稅費-應交個人所得稅。

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 23:29

您好,哦,建議,借;所得稅,貸;應交稅費-應交個人所得稅。

DQ 追問

2018-01-08 23:31

能不能計入管理費用呢?因為這個稅款也是事務所繳納的,不會從律師身上收取

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 23:34

您好,也可以的。但是管理費用的明細科目不好處理啊,建議還是記入所得稅科目吧。

DQ 追問

2018-01-08 23:36

那所得稅最后怎么結轉呢?分錄怎么寫呢?之前我用到了以前年度損益調整科目

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 23:38

您好,結轉時,借;本年利潤,貸;所得稅。

DQ 追問

2018-01-08 23:41

13年7月,繳納所得稅,我做的分錄是借:應交稅金-個人所得稅 382.5   貸:銀行存款  382.5.現在我要調整,是不是做借:以前年度損益調整還是所得稅?? 382.5   貸:應交稅金-個人所得稅382.5???

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 23:43

您好,因為金額不大,建議借:所得稅,貸:應交稅費-應交個人所得稅。或者建議,借;營業外支出,貸;應交稅費-應交個人所得稅。

DQ 追問

2018-01-08 23:46

但是截至到現在,這個科目有50000多余額了

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 23:49

您好,如果想蒙混過關,稅前扣除的話,可以記入管理費用,但是要承擔風險的,如果不想稅前扣除的話,建議記入所得稅,或者營業外支出處理,匯算時并調整增加利潤額。

DQ 追問

2018-01-09 00:43

老師,我計提之前年度的個人所得稅做借L以前年度損益調整   貸:應交稅金-個人所得稅  這個是正確的嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-01-09 08:45

您好,這樣正確的。

DQ 追問

2018-01-09 23:39

老師,能幫我看看我的賬目有什么問題嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-01-10 00:36

您好,字太小,看不清楚,只能看到沒有計提折舊,其他沒問題的。

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相關問題討論
是的,收入也要結轉到本年利潤
2019-01-11 21:53:01
你好,在有營業稅的時期,營業稅通過主營業務稅金及附加核算的 現在統一調整為稅金及附加科目了
2018-09-30 10:03:46
您好,先沖紅分錄,借:營業稅金及附加 負數1380 等其他稅費 貸:應交稅金-應交營業稅 負數1380 等其他稅費 。再做計提增值稅分錄,貸:主營業務收入,負數,1339.81,貸:應交稅費-應交增值稅,1339.81。
2018-01-07 14:36:46
你好,是的,是這樣 的
2016-07-09 09:07:03
你好,現在沒有主營業務稅金及附加,營業稅金及附加,指的都是稅金及附加
2020-04-02 10:48:08
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