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溪客
于2023-06-25 08:39 發布 ??465次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-06-25 08:47
借預提費用,貸利潤分配未分配利潤,小企業會計準則做這個
溪客 追問
2023-06-25 08:48
好的,謝謝老師
郭老師 解答
2023-06-25 08:49
不用客氣,工作愉快。
2023-06-25 08:53
老師,1、假如在匯算清繳前發票來了,沒有納稅調增1萬元,2023年賬是怎么做?2、假如在匯算清繳前沒來發票,知道發票也不會來,也不用付款,2023年賬怎么做?
2023-06-25 08:55
借預提費用,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款
2023-06-25 08:56
借預提費用,貸利潤分配未分配利潤。
2023-06-25 08:59
2、假如在匯算清繳前沒來發票,知道發票也不會來,也不用付款,這筆沒有納稅調增1萬元,2023年賬怎么做?這筆也是:借:預提費用,貸:未利潤分配嗎?
2023-06-25 09:03
對的,是的,也是做這一個的。
2023-06-25 09:06
那我納稅調增1萬與沒有納稅調增1萬都是做一樣,不是相當于多交了1萬元的稅?
2023-06-25 09:10
那你修改匯算清繳或者是在明年匯算清繳的時候納稅調增呀。
2023-06-25 09:14
意思這個1萬元必須要納稅調增是嗎?老師,給我們做匯算清繳的說如果不做納稅調增1萬元,我們自己也可以做賬沖了,意思匯算清繳如果不做納稅調增交稅,2023年度里就需要交1萬元的稅?不太明白這話的意思(是明年做匯算清繳的時候納稅調增的意思嗎)
2023-06-25 09:18
你好,必須納稅調增
納稅調增之后,有盈利的才需要交稅,沒有盈利的不需要交,如果納稅調增了之后有盈利,按照盈利乘以2.5%,利潤100萬以內的。
2023-06-25 09:19
這個1萬不是直接交稅1萬,這個是你的應納稅所得額。
2023-06-25 09:24
好的,明白了,謝謝老師
2023-06-25 09:27
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老師匯算清繳調增一些管理費用,補繳所得稅費用后,分錄做了所得稅繳納的分錄,調增部分的管理費用還用做分錄嗎?
答: 您好 調增部分的管理費用不用做分錄
企業所得稅匯算清繳A104000灰色,怎么調增管理費用呢
答: 費用的調整需要在納稅調整明細表里面體現的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師匯算清繳調增管理費用,補繳所得稅費用后,還產生了滯納金 要怎樣做分錄?
答: 費用是實際發生的嗎 補交的所得稅借以前年度損益調整貸應交稅費 借應交稅費貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調整 借營業外支出貸銀存
老師,企業所得稅匯算清繳,想調增一筆管理費用,調增的數額納稅嗎?從哪體現出來
討論
企業所得稅匯算清繳,要調整管理費用要怎么調呢
老師,請問計入管理費用的工資,在企業所得稅匯算清繳時,全部納稅調增嗎?
管理費用-商業保險 匯算清繳時需要納稅調增嗎
匯算清繳后調增管理費用
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2023-06-25 08:48
郭老師 解答
2023-06-25 08:49
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2023-06-25 09:24
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2023-06-25 09:27