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愛笑的流沙
于2015-11-11 14:44 發布 ??926次瀏覽
田老師
職稱: 會計師
2015-11-11 14:44
上上個月防偽稅控服務費820,全額抵扣,當時會計分錄處理是:借:應交稅金-減免稅款,貸:現金,后來聽說還要入營業外收入,請問這個月要如何調整會計分錄
田老師 解答
2015-11-11 14:51
借:計入費用 借:管理費用 820 貸:庫存現金 8202、轉作營業外收入: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 820貸:營業外收入---政府補貼820
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防偽稅控抵稅會計分錄還用結轉入營業外收入嗎
答: 上上個月防偽稅控服務費820,全額抵扣,當時會計分錄處理是:借:應交稅金-減免稅款,貸:現金,后來聽說還要入營業外收入,請問這個月要如何調整會計分錄
購入防偽稅控電腦,入賬時分錄怎么做?抵扣時分錄怎么結轉?
答: 借:固定資產,貸:銀行存款,借:應交稅費,貸:營業外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
防偽稅控服務費抵減的會計分錄
答: 發生的時候,借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后抵減的時候,借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸管理費用。
老師 防偽稅控280元可以全額抵稅,會計分錄怎么做呢
討論
防偽稅控減免280元的會計分錄這個怎么做
老師防偽稅控分錄可以這么寫?
防偽稅控服務費全額抵扣會計分錄
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄,一月份的賬,二月報表扣款,分錄對嗎借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入
田老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 10461 個
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田老師 解答
2015-11-11 14:51