
老師 因為我們的進項稅是做在 長期待攤費用下面 即:長期待攤費用-待抵扣進項稅 轉(zhuǎn)出的時候 可以 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:長期待攤費用-待抵扣進項稅嗎?
答: 您好!你是有進項稅額要轉(zhuǎn)出?
如果因各種原因,當進項稅額多需待抵扣,又.如果是輔導(dǎo)期,月末把已認證的進項稅額,需要下月比對后抵扣的部分,結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額.借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅-進項稅額 .進貨時;借:存貨,待攤費用--待抵扣進項稅貸:銀行存款認證后結(jié)轉(zhuǎn)進項稅時;借:應(yīng)付稅費--增值稅進項稅貸:待攤費.
答: 輔導(dǎo)期納稅人取得的專用發(fā)票未認證前需要先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-待認證進項稅,待認證后再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交剩-應(yīng)交增值稅(進項稅)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
待抵扣進項稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,還是應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額?
答: 一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額


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2017-12-26 16:49
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