
借:管理費用-辦公費 2564.1 應交稅費-待抵扣進項稅 435.9 貸:銀行存款 3000,這筆待抵扣進項稅額轉出,借:應交稅費-應交增值稅(進項)435.9 借:應交稅費-待抵扣進項稅 -435.9,這樣對嗎
答: 你好,轉出分錄應當是 借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉出 )
購進時:借 在途物質 應交稅費(待抵扣進項稅額)貸 銀行存款發票認證后:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費(待抵扣進項稅額)這樣做分錄行嗎?
答: 可以的。。。。。。。。。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1、借:應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額2、借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額3、最后進項遞減銷售,抵扣增值稅,是這樣一個分錄嗎?
答: 你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額

