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送心意

羅雯老師

職稱中級會計師

2023-06-12 11:02

假設稅率是13%,200000是不含稅金額。
銷售


借:應收賬款 226000
貸:主營業務收入 200000
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 26000
收款


借:銀行存款 226000
貸:應收賬款 226000
結轉增值稅




借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 26000
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 26000

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2023-06-12 11:02:32
您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發票的情況有以下幾個: (1)向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產或者不動產。 (2)適用免征增值稅規定的,國有糧食企業除外。 (3)提供經紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業性收費,不得開具增值稅專用發票。 (4)提供旅游服務,選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費部分不得開具增值稅專用發 票,可以開具普通發票。 (5)金融商品轉讓,不得開具增值稅專用發票。 (6)有形動產融資性售后回租服務的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時,向承租方收取的有形動產價款本金,不得開具增值稅專用發 票,可以開具普通發票。 (7)商業企業一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品不得開具專用發票。
2020-10-16 14:00:02
你好,零稅率表開了專票也不可以抵扣的
2019-05-07 11:40:30
開具紅字增值稅專用發票信息表是開具紅字增值稅專用發票通知單
2015-12-01 13:37:57
如果是專票的話,就填入專用發票項目欄次,其他非專票就填入“開具其他發票”項目欄次,比如開具普票。
2019-09-16 11:48:13
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