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9447707
于2017-12-24 19:03 发布 1700次浏览
鄒老師
职称: 注冊稅務師+中級會計師
2017-12-24 19:05
你好,這個收入是相關部門的補助還是取得的辦學收入
9447707 追问
2017-12-24 19:08
老師是辦學的收入,培訓收入
鄒老師 解答
你好,取得的這個收入是需要計入主營業務收入的
2017-12-24 19:10
我們是民間非盈利組織,沒有這個科目,是不是要計入提供服務收入,能不能借其他應付款貸提供服務收入呢
2017-12-24 19:11
你好,如果這個收入款項直接是償還了向法人代表的借款,是可以這樣處理的
2017-12-24 19:14
老師還有就是我們之前向法人借錢了,現在還給她能不能借其他應付款貸非限定性凈資產
2017-12-24 21:05
你好,貸方應當是銀行存款或庫存現金科目
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這月現金不夠支付費用,可否直接做分錄借:管理費用貸:其他應付款?這樣做分錄,其他應付款后期需要怎么抵消?
答: 后期付款給個人的時候做借其他應付款貸銀行或者是庫存現金就可以
答: 個人幫忙付款么,后期還給對方做借其他應付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,公司有時候發生的費用支出,股東自己墊的款,能不能這樣做賬【借:管理費用-餐費 貸:其他應付款-股東】
答: 您好,是的,先這么做,等打款后再把其他應付款沖平。
如果公司管理費用支出都是老板私人拿錢墊付的,貸方科目記其他應付款-老板,這樣的屬于付款憑證嗎
讨论
未付銷售人員的差旅費 T字賬借:管理費用~差旅費貸:其他應付款
老師,內賬,2021年12月預估了比費用,今年1月正確的費用已經出來了,怎么調整??上年預估的費用是,借:管理費用~A部門3300 管理費用~B部門9900 管理費用~C部門9900 管理費用~D部門9900 貸:其他應付款 33000,但是現在A部門是2900.73元,B部門12750.70元,C部門8600.70元,D部門8796.70元
老師您好,請問上年度做的借:管理費用 貸:其他應付款 跨年度發現這筆帳做錯啦,不應該做,要沖回怎么做帳啊
11月份結賬時,發現7月份有一筆賬錄錯科目了,正確的應為 借:管理費用-社保(企業),貸:其他應付款-社保(企業)被我錯錄成了 借:管理費用-社保(企業),貸:管理費用-社保(企業)該怎么辦?
鄒老師 | 官方答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
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2017-12-24 19:08
鄒老師 解答
2017-12-24 19:08
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2017-12-24 19:14
鄒老師 解答
2017-12-24 21:05