
請問老師,民辦學(xué)校之前沒收入的時候都是法人墊付出去的錢我掛其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在有收入了直接沖減非限定性凈資產(chǎn)可以嗎,支付費(fèi)用時借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,收入的時候借其他應(yīng)付款貸非限定性凈資產(chǎn)可以嗎
答: 你好,這個收入是相關(guān)部門的補(bǔ)助還是取得的辦學(xué)收入
這月現(xiàn)金不夠支付費(fèi)用,可否直接做分錄借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款?這樣做分錄,其他應(yīng)付款后期需要怎么抵消?
答: 后期付款給個人的時候做借其他應(yīng)付款貸銀行或者是庫存現(xiàn)金就可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,公司有時候發(fā)生的費(fèi)用支出,股東自己墊的款,能不能這樣做賬【借:管理費(fèi)用-餐費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-股東】
答: 您好,是的,先這么做,等打款后再把其他應(yīng)付款沖平。
今年每月房租預(yù)提時,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進(jìn)項稅怎么做
老師,去年多計提了2萬的管理費(fèi)用,當(dāng)時的分錄是借:管理費(fèi)用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
老師好,12月計提了 管理費(fèi)用 ~清算 貸其他應(yīng)付款 ~清算 是計提的補(bǔ)償款,計提多了,1月份我要怎么沖銷呢?
老師請問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費(fèi)用單子怎么做,我做的是,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-掛老板名下。可以嗎?

