
老師,前任會計把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現在怎么調整到未交增值稅科目?
答: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
財會部網上繳增值稅,會計分錄借:應交稅費-已交稅金貸:銀行存款問題:為什么借方是已交稅費
答: 繳納當月的增值稅記入應交稅費-已交稅金,次月交上月的增值稅計入應交稅費-應交增值稅-未交增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師 左邊是代賬公司提供的資料 右邊是我做的期初數 稅款這我把航天的280放在了減免稅額 未交增值稅放在了已交稅金負數 這樣做對嗎?我不想要那么多的明細科目 后期想把轉出未交增值稅余額用平就不用了,未交增值稅在已交增值稅負數,交過稅平了 或者有什么其他好的建議 謝謝
答: 你好;? ? 你是一般納稅人的話 必須要做那么多明細科目的。 你可以到時月末結轉明細到未交增值稅去即可 。? ? ? 你現在主要是哪個地方有問題;? ? ?
老師你好,我想問下,交納增值稅分錄,應該是計入“應交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當月繳納了就是已交稅金,要是當月計提下月繳納是不是當月就是未交稅金
老師,本月繳納增值稅,做會計分錄借 應交稅費-增值稅-已交稅金 貸 銀行存款月末要不要轉入應交稅費-增值稅-未交增值稅,結平已交稅金借 應交稅金-增值稅-未交增值稅 貸 應交稅金--已交稅金
請問:金馬商貿公司正常營業期6。1例中,上交上年末增值稅為什么放在已交稅里核算呢?不明白,是不是應該放在未交增值稅科目核算呢
老師 本月繳納上月增值稅,是借應交稅費-未交增值稅,還是借應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?如果是計入已交稅金,那未交增值稅要轉出到已交稅金嗎


魚 追問
2023-05-23 17:00
魚 追問
2023-05-23 17:02
文文老師 解答
2023-05-23 17:12