23年12月的成本計(jì)提錯誤,原材料計(jì)提多了,這種情況 問
你好,也就是第4季的財(cái)務(wù)報(bào)表改成正確的嗎?如果是的話,你反結(jié)賬修改吧。 答
老師,工程結(jié)算后,給甲方開的發(fā)票含工程質(zhì)保金,后期 問
你好是的,正規(guī)的做法就是開紅字沖減。 答
老師你好,公司是原鐵礦礦山企業(yè)2012年到現(xiàn)在一直 問
長期待攤費(fèi)用不能直接沖減收入。增值稅方面,轉(zhuǎn)賣副產(chǎn)礦產(chǎn)生納稅義務(wù),應(yīng)按規(guī)開票納稅。企業(yè)所得稅方面,長期待攤費(fèi)用需分期攤銷,沒成本發(fā)票但有其他合法憑證,部分成本或可扣除,可能需納稅調(diào)整。建議與對方協(xié)商要發(fā)票,完善憑證管理,咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)。 答
請問多家個體戶需要每一個做匯算清繳后再填寫C表 問
你好,做了匯算清繳B表,然后再去填寫C表。 答
老師:原來手工做就是收入成本費(fèi)用=純利潤,就是人工 問
以下是兩種的處理方式: 通過期初余額調(diào)整 在財(cái)務(wù)軟件期初余額中,把總經(jīng)辦費(fèi)用對應(yīng)的科目期初余額減少 2 萬,在社保費(fèi)用相關(guān)科目(如 “應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)”)期初余額增加 2 萬。 通過會計(jì)分錄調(diào)整 沖銷錯誤分錄:借:銀行存款等(之前計(jì)入總經(jīng)辦費(fèi)用時的貸方科目)20,000(金額用紅字),貸:管理費(fèi)用 - 總經(jīng)辦費(fèi)用 20,000(金額用紅字)。 記錄正確分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險(xiǎn)費(fèi) 20,000,貸:銀行存款 20,000。 答
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