
老師,我有份合同是6000的!但是她們給我開了3000我先付他3000,以后再給我開3000我再付他,那做賬是不是要分開的!是借:管理費用6000貸:銀行存款3000其他應付3000還是做2比3000
答: 你好,你這種情況應該按開票金額做賬,開了發票再入賬,如果發票沒給你就不要入賬。
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應付款-殘保金,再借其他應付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問 我每月直接繳社保可以嗎?不計提, 直接就走借管理費用社保,其他應付社保,貸銀行存款
答: 你好,個人建議是先計提,然后支付
企業發生其他各種應付、暫收款項時候。借:管理費用貸:其他應付款老師,為什么借方是 增加管理費用 ?不是應該借銀行存款,貸記其他應付款嗎
兩年的律師費用60000,當時記賬為借管理費用,貸銀行存款,現在審計讓沖回一年的費用,是借-30000.貸其他應付款嗎?
老師,在公司籌建期,老板自己私人墊付了職工的社保,其中包含了個人承擔部分和公司承擔部分。現在老板來報銷了,我分錄可以這樣寫嗎: 借:管理費用-開辦費 借:其他應付款-社保(個人部分)貸::銀行存款
公司員工上個月幫忙交了辦公室水電費,發工資時已經公賬上一起發給他了,那么憑證應該怎么做,借管理費用 水電費貸其他應付款借其他應付款貸銀行存款借應付員工薪酬貸銀行存款這樣對嗎


Mrs.Lv 追問
2017-12-19 14:42
鄒老師 解答
2017-12-19 14:43