老師,您好,現在按新會計制度,計提增值稅不需用應交 問
沒有那個規定的哈,你按自己的正確思路做賬就行 答
匯算清繳扣除類調整項其他是只填需要調增的那項 問
不管是否要調增,有對應的項目都得填報 答
老師,公司有幾個員工備用金報銷賬目建在A公司,出納 問
你好,B公司應該借其他應收款,貸銀行存款。 答
當月收到紅沖發票電子稅務系統需要怎么處理嗎 問
當月收到紅沖發票,若原發票已經抵扣過,則需要填寫進項轉出 答
老師好,充值卡里面有100萬,客戶只使用了95萬,最后5 問
一致掛著就行了,除非要注銷了,轉入營業外收入 答

跨年收到發票,暫估價格和實際價格一樣,去年已結轉,今年還需結轉成本做分錄嗎
答: 您好,既然去年已經結轉成本,今年取得發票無需再結轉成本。但是需要將應付賬款由暫估調整為非暫估。
我想問我公司現在有三百多萬暫估確認收不到發票但已結轉成本,我現在想踢出來交稅,應該怎么做分錄
答: 收不到發票的 已經入賬 不需要做賬務處理(因為已經支付了) 但是再所得稅匯算清繳的時候調增
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問2019年暫估成本,材料已收已領用結轉成本了。款未付,票未到。2020年,收到發票,款未付,分錄怎么做?2019年,暫估多了,2020年又怎么做分錄呢?
答: 多的部分做借原材料 負數 貸應付賬款 負數,結轉成本做原材料 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,

