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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-26 14:33

應付職工薪酬福利費。

Clover 追問

2023-04-26 14:34

那我平時做賬放在管理費用里面了有影響嗎

郭老師 解答

2023-04-26 14:35

你好,根據受益部門后勤發生的管理費用,沒有問題,可以的。

Clover 追問

2023-04-26 14:38

就是說我放在這兩個科目里面任何一個都是可以的,是嗎?只是一個平時損益結轉了,一個匯算清繳的時候涉及調減降低所得稅,或者調增是這個道理對吧

郭老師 解答

2023-04-26 14:39

不可以的,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費。必須通過應付職工薪酬福利費,這個借方可以有其他的,比如車間的制造費用福利費。

Clover 追問

2023-04-26 14:44

如果我發生的福利費都是管理部門放在管理費用-福利費,就沒有問題對吧,因為是像平時員工吃飯的公司給報銷,我就不知道放在哪里比較合適,匯算清繳發現了這個問題

郭老師 解答

2023-04-26 14:44

好,分不出每個部門是多少的,就做管理費。

Clover 追問

2023-04-26 14:56

老師針對這個我有點想不明白,為什么要先放在管理費,又轉到應付職工薪酬,我現在做的是放在管理費就結束了,直接結轉損益了

郭老師 解答

2023-04-26 14:57

你好,福利費必須計提,這個理解嗎?跟工資是一樣的。

Clover 追問

2023-04-26 14:58

就是,我現在去年已經是直接放在管理費用結轉損益了,需要做什么調整嗎?還是說后期正常做就行

郭老師 解答

2023-04-26 15:00

你好,有發票的按工資的14%抵扣企業所得稅,不需要調整。

Clover 追問

2023-04-26 15:09

不好意思老師 ,我還是有點沒懂,
1、就是我現在不是放在管理費用-福利費了嗎,(都是有發票的)然后直接結轉了損益,沒有在轉到應付職工薪酬
2、匯算清繳里面的職工福利費,只能是科目表中的應付職工薪酬-職工福利費
3、就是說我現在原來做管理費用的不需要調整,匯算清繳的就按科目表中的應付職工薪酬-職工福利費填寫就好
4、后期如果想按照14%抵扣就需要做到應付職工薪酬-職工福利費
這樣理解對嗎

郭老師 解答

2023-04-26 15:11

第一個,那你操作的不對,必須通過應付職工薪酬,這個理解嗎?理解不了的話,工資你能理解嗎?就是福利費必須通過應付職工薪酬來過渡,以下的借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費,就先說這一個,你理解嗎?

Clover 追問

2023-04-26 15:19

那第一個我現在需要怎么操作,因為跨年了,就是福利費必須算成工資的一部分這樣理解對嗎

郭老師 解答

2023-04-26 15:21

之前的跨年的就不要修改了,如果你想要修改的話,反結賬修改,借管理費用,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費,貸銀行
也不影響你交稅。

Clover 追問

2023-04-26 15:24

那我就后續正常做就好了,對吧,這次匯算就還是直接按照科目余額表中的應付職工薪酬-職工福利費這個數據去填寫就好了對吧

郭老師 解答

2023-04-26 15:26

對的,是的,是這么做的。

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相關問題討論
應付職工薪酬福利費。
2023-04-26 14:33:31
您好,期末應當無余額
2019-09-06 21:16:14
你好,是的,按照本年實際發生額填寫,稅收金額和賬載金額一般都是一樣的。
2021-06-08 16:37:57
是按照借方數,貸方是計提工資的數
2022-02-10 11:29:39
科目余額表里 應付職工薪酬的貸方發生額
2025-05-14 15:28:33
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