
我公司訂貨總額是,123840元,本單使用獎勵積分是1476.應付賬款是118400,這個分錄是怎么寫?
答: 借;庫存商品 123840 貸;銀行存款 118400 營業外收入
老師,我們有一個供應商每個月都月底是將部分商品打折的,我們只需付打折后的金額,那平時進貨時我是按沒打折的金額錄的,到月底的時候應付賬款是沒打折前的總額,請問我應該做一筆什么分錄呢?
答: 您好!您用紅字直接沖減多計提的金額就好了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請問我的應付賬款借方出現一些余額,就是小數尾差,怎么調平分錄怎么寫?
答: 如果應付賬款貸方的小數差就計入營業外收入對嗎?


鄒老師 解答
2017-12-09 11:19