
老師,我們有一個供應(yīng)商每個月都月底是將部分商品打折的,我們只需付打折后的金額,那平時進貨時我是按沒打折的金額錄的,到月底的時候應(yīng)付賬款是沒打折前的總額,請問我應(yīng)該做一筆什么分錄呢?
答: 您好!您用紅字直接沖減多計提的金額就好了。
請問,公司與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款差異,該怎么寫分錄呢?
答: 您好,首先是要查明是哪一邊的記賬錯誤。如果確定是你們的差異 借,管理費用等 貸,應(yīng)付賬款 或者是相反的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月份收到其他公司的電子承兌20萬,然后在同月份轉(zhuǎn)讓給我們公司的供應(yīng)商,之前欠供應(yīng)商應(yīng)付賬款96810元,想問這分錄怎樣做,多出來的承兌錢都怎樣做,另外7月份沒做這筆賬,8月份可以做嗎 備注:我們公司是河南升孚實業(yè)有限公司 。前后都怎樣做
答: 你們那個供應(yīng)商那里還買東西嗎?多余的錢要拿回來嗎?是否打算做預(yù)付賬款?

