
因為開票有誤我們給對方開具紅字信息表,隔月申報稅進行進項稅額轉出,負數發票沒有在當期取得。在取得對方開給我們的負數發票的時候還需要再次進行進項稅額轉出嗎,對方開給我們的負數發票會不會影響增值稅稅額
答: 你好,因為開票有誤我們給對方開具紅字信息表,在取得對方開給我們的負數發票的時候,是進項稅額負數,而不是進項稅額轉出。
老師,想問個問題,像這種發票,銷項負數,我拿到手如果這張票子我之前沒有認證呢,應該不用進項稅額轉出吧就是我拿到這張票子我也不知道之前有沒有認證主要是 那怎么處理的?我不知道有沒有人認證要怎么查詢嗎是這樣之前會計辭職了 交給我?這個票增值稅綜合服務平臺可以認證的嗎 負數發票?那老師,如果拿到這張發票怎么處理?我現在不知道怎么辦?碼字不易,我希望看到這個的老師可以把我的問題都回復一下,不要只回復一個謝謝
答: 1。不需要你認證,你之前藍字發票認證嗎, 沒有那就不用轉出 去查之前認證統計表,或者是看之前賬上,這個不需要認證,認證申報不了,需要看之前賬咋做的,現在做科目不變數值是負數就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,9月份開了紅字信息表,但銷售方9月份沒有開負數發票,要在10月份才開具負數發票給我們,請問申報9月份的增值稅時,此張發票要不要作進項稅額轉出?
答: 您好 申報9月份的增值稅時,此張發票要作進項稅額轉出

