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莉
于2017-11-27 13:58 發布 ??781次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-11-27 13:59
借:應收賬款貸:預收賬款
莉 追問
2017-11-27 14:00
好的,謝謝老師
袁老師 解答
2017-11-27 14:06
不客氣
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金蝶的應收賬款和資產負債表的應收賬款不等,導致資產負債表不平,怎么辦
答: 你好,是不是有應收賬款明細貸方余額造成的
資產負債表不平,但我找到原因是帳收不回來了,會計分錄,借:壞賬準備、貸,應收賬款,所以資產負債表不平,咋處理?分錄做錯????資產少18257、負債表多1825
答: 不應該這樣,應該補計借資產減值損失貸壞賬準備
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
分錄我明白,借:應付,貸:應收,可是填資產負債表抵消時,為什么應收賬款項目填列的金額是應收+應付合計金額呢
答: 你好,最后一句話什么意思,學員
我們新開的公司,現在還沒收入,但是我上個月的資產負債表有負的兩萬多應收賬款,我要怎樣把它沖成零呢?分錄怎么做?
討論
請指出N公司報表“應收賬款”列示是否正確,如果不正確,請簡要說明理由。(2)編制審計調整分錄。(3)列出資產負債表“應收賬款”項目正確金額。
資產負債表里沒有預收賬款和預付賬款,導致應收賬款和應付賬款為負數,最終導致資產負債表里資產合計為負數,怎么處理?
資產負債表應收賬款從2019年11月份就是負數,怎么調整 要做分錄調整嗎 還是直接在資產負債表上調整就可以了
資產負債表中應收賬款期末數,=明細賬中應收賬款總數,比如,明細賬應收余額是在貸方300,資產負債表就負是300
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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莉 追問
2017-11-27 14:00
袁老師 解答
2017-11-27 14:06