
資產(chǎn)負(fù)債表不平,但我找到原因是帳收不回來了,會計分錄,借:壞賬準(zhǔn)備、貸,應(yīng)收賬款,所以資產(chǎn)負(fù)債表不平,咋處理?分錄做錯????資產(chǎn)少18257、負(fù)債表多1825
答: 不應(yīng)該這樣,應(yīng)該補(bǔ)計借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款從2019年11月份就是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 要做分錄調(diào)整嗎 還是直接在資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)整就可以了
答: 你好,這個是你們提前收了人家的錢嗎?你可以放到預(yù)收賬款里面的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
分錄我明白,借:應(yīng)付,貸:應(yīng)收,可是填資產(chǎn)負(fù)債表抵消時,為什么應(yīng)收賬款項目填列的金額是應(yīng)收+應(yīng)付合計金額呢
答: 你好,最后一句話什么意思,學(xué)員


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2021-12-10 13:37
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