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王麗
于2017-11-22 13:30 發布 ??754次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-11-22 13:35
一、 借:銀行存款60000 貸:預收賬款60000 二、借:預收賬款30000 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
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我們預收了客戶6萬元的物業費,但開票就開了3萬,剩下的以后再開,這應該怎么做分錄呀
答: 一、 借:銀行存款60000 貸:預收賬款60000 二、借:預收賬款30000 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
物業公司預收一年的物業費,怎么做分錄
答: 你好,借;庫存現金等科目,貸;預收賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
物業費6月份交,只有收據,到7月份開票,請問怎么做分錄
答: 六月暫估,借管理費用貸銀行存款 七月收到發票把掌故紅蟲按發票入帳
2019年10月1日到2020年9月30號的共475 物業費該怎么做分錄
討論
老師物業費應該如何做分錄
老師,物業費9萬要分攤這么做分錄謝謝
收了20萬的物業費,要交多少稅,怎么做分錄
分攤物業費,怎么做分錄
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
★ 5.00 解題: 1 個
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